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Preparación Estratégica del Cierre de Ejercicio Personas Morales

Objetivo: El Cierre Fiscal, representa un gran reto ante una Autoridad cada vez mejor preparada ante temas Normativos Financieros y Fiscales. Es importante conocer la importancia de los efectos fiscales al cierre ante las decisiones de operación y financieras de las personas morales.

Dirigido a: Todas aquellas personas interesadas en actualizar su conocimiento de las disposiciones fiscales en México.

¿Por qué tomar este curso?

• Porque las nuevas tendencias de fiscalización en México requieren un mayor conocimiento y dominio de las disposiciones legales relativas para garantizar un
adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes a cada tipo de contribuyente

• Porque la gestión de negocios requiere contar con una visión integra de los aspectos tributarios para identificar áreas de impacto financiero relevantes

• Porque la fiscalización no se circunscribe a la actividad en nuestro país por lo que es necesario contar con conocimientos para gestionar y/o asesorar la inversión extranjera que quiera hacer negocios en México

Temario

– Enajenación de bienes y prestación de servicios.

– Anticipos por enajenación de bienes y prestación de servicios.

– Servicios personales independientes que se presten a través de S.C. y A.C.

– Uso o goce temporal de bienes.

– Intereses normales o moratorios.

– Ajuste anual por inflación.

– Dividendos o utilidades percibidos de personas morales residentes en México.

– Dividendos o utilidades percibidos de personas morales residentes en el extranjero.

– Enajenación de activos fijos.

– Enajenación de activos fijos.

– Recuperación de cuentas incobrables previamente deducidas.

– Actualización de contribuciones fiscales.

– Recuperación de compañías aseguradoras y afianzadoras por pérdida de inversiones, robo de nómina e inventarios, entre otros.

– Deudas no pagadas por prescripción.

– Fluctuación cambiaria.

– Estímulos fiscales.

– Devoluciones, descuentos y bonificaciones.

– Costo de lo vendido real y estimado.

– Compras.

– Adquisición de terrenos.

– Pérdida en venta de terrenos.

– Salarios y prestaciones que derivan de una relación laboral e ingresos asimilables.

– Prestaciones de previsión social.

– Aportaciones de seguridad social.

– Contribuciones.

– Accesorios de las contribuciones.

– Actualización de contribuciones.

– Donativos.

– Pagos a residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

– Intereses.

– Ajuste anual por inflación.

– Seguros y fianzas.

– Pérdidas por créditos incobrables. Consumos en restaurantes y bares.

– Gastos de viaje.

– Combustibles para vehículos.

– Provisión para primas de antigüedad.

– Otras provisiones.

– Anticipos para gastos a proveedores nacionales.

– Estímulo fiscal por contratar trabajadores discapacitados y de 65 años o más de edad.

– Retenciones de ISR no efectuadas, absorbidas como gasto.

– Otras deducciones.

– Definición fiscal de inversión.

– Porcientos de deducción.

– Reglas para la deducción de inversiones.

– Pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor.

– Deducción de inversiones adquiridas a través de arrendamiento financiero.

– Ganancia en enajenación de terrenos.

– Ganancia en enajenación de inversiones.

– Determinación de la ganancia o pérdida por la enajenación de inversiones y terrenos contable para ISR y PTU.

– Procedimiento para calcularlo.

– Concepto de crédito y deuda.

– Cálculo del promedio anual de créditos y deudas.

– Sanción por no registrar deudas.

Preparación Estratégica del Cierre de Ejercicio Personas Morales

Preparación para personas morales

Duración: 4 horas

Cantidad de sesiones: Única sesión

Horario: 16:00 a 20:00 hrs.

Inicio: 7/Abr/2022

Fin: 7/Abr/2022

Inversión especial: $999.00 MXN (IVA incluido)

Sede: Online